每月底联营厂家转成本时,因为某些原因总是有一部分销售没有扣率。不能正确的结转成本,造成后期大量的调账。
请问各位大大,有什么好点的办法。
从你的描述 上看,感觉贵司可能在每月销售中会给供应商一些降抽,所以月底会出现这种情况,办法:在前台和后台程序上进行区分.你们要想一个方法怎么样把他分开,月底结转的时候就可以正常结转了
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