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 主题:一般纳税人超市中招商联营部分的销售如何缴纳增值税?  
写字匠1

   
   
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一般纳税人超市中招商联营部分的销售如何缴纳增值税?
 

一般纳税人超市中招商联营部分的销售如何缴纳增值税?

该帖于 2010-1-8 8:58:00 被修改过
2010-01-07 23:02
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孤星寒月

   
   
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  按差额缴纳增值税,销售收入按POS收入计,除扣点和增值费用后,成供应商成本,差额缴增值税
2010-05-20 16:24
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微风客栈

   
   
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超市:

         按照联营部分销售收入缴纳增值税销项税17%(初级农产品为13%,比如香菇木耳等);

          以除扣点和保底后的金额作为成本数,要求供应商根据其供应的商品开具13%或者17%的增值税发票,据以入账。如果供应商为小规模企业,只能到税务开具3%的增值税发票,则需要扣除相应税点金额。

2010-06-19 15:00
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learner

   
   
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  如果商品搞促销,又该如何处理?
2010-07-06 07:42
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孤星寒月

   
   
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商品搞促销的话,降低联营扣点费用。同时增加活动费用,再者可以签保底销售金额

2010-07-13 09:43
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摩根船长

   
   
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  包底就不好弄了,也有反包底的,较复杂
2010-09-24 21:54
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