年初银座滨州店制定了内部监督管理办法,并抽调专人成立了内部审计小组。内审小组将不定期对各门店租赁费、堆头费、橱窗费、罚款、水电费、物业维修费等费用的收取及生鲜耗材使用、促销礼品的发放等环节进行检查,并定期出具审计报告,对存在问题的部门进行通报,进而提出有针对性的审计建议。内审小组的成立,强化了企业财务管理,提高了企业盈利能力,为企业的健康持续发展、实现“双千亿”的战略目标保驾护航。(梅竹君)
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